职责及要求
职责形貌:
认真协助集团内控系统治理、执行内审事情,详细如下:
一、内控系统治理(50%)
1、协助开展公司内控治理事情,梳理公司内控流程,整合制度搭建治理系统。
2、对可能泛起的危害举行识别、评估、实时解决,并实时提报治理层。
3、通过系统的审计要领评价公司内部控制有用性,凭证审计标准流程开展审计营业。
4、配合外部羁系机构、外审单位对集团举行检查、审计等事情。
二、内审项目执行(50%)
1、执行公司内部专项审计、定向审计事情。
2、设计审查程序,提高审计质量。
3、审计发明和审计报道的撰写。
4、执行纠正步伐的后续跟踪审计。
任职要求:
1、财务、会计或其它相关专业本科,硕士优先思量。
2、三年以上内控内审相关履历。
3、持有CPA或CIA或CISA证书。
4、英语熟练掌握(六级及以上),掌握葡萄牙语、法语的优先思量。
5、能够接受外洋分支公司出差(刚果金、澳洲、巴西、瑞士等),一年或许2-3次外洋出差,每次1-2个月。
有意者请将简历投递至chenchao@cmoc.com